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闲和庄娱乐:文联2017年决算

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620700028/2018-94424
文号
关键词
发布机构
市文联
公开形式
责任部门
生成日期
2018-08-20 17:25:00
是否有效

 

闲和庄娱乐:­文联2017年部门决算说明                         

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

市文学艺术界联合会是党领导下的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,传达党中央关于文艺的指示精神,履行联络、协调、服务、指导的工作职能,动员和组织文艺工作者深入生活,加强艺术实践,开展对外文化交流。积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,发展文化艺术事业;培养良好职业精神、职业道德,积极推进文艺创新,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才;开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理;根据国家法律和有关政策,发展为繁荣文艺服务的文化产业。

(二)机构设置

闲和庄娱乐:文联无下属预算单位

二、2017年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计147.51万元,支出总计145.29万元。与2016年决算数相比,收入增加18.23万元,增长14.1%,支出增加16.00万元,增长12.38%。主要原因是:主要原因是财政拨款增加。

2017年度收入合计147.51万元,全部为财政拨款收入,占100%。

2017年度支出合计145.29万元,全部为基本支出,占100%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入147.51万元,较上年决算数增加18.23万元,增长14.1%。主要原因是:财政拨款增加

2017年度财政拨款支出145.29万元,较上年决算数增加16.00万元,增长12.38%。主要原因是:上年结转结余资金用于今年支出。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)文化体育与传媒支出90.13万元,占62.03%,较年初预算数增加76.54万元,主要原因是换届经费支出、甘泉杂志编印支出增加,预算时该项支出中包含医疗卫生与计划生育支出。

(2)社会保障和就业支出49.68万元,占34.19%,较年初预算数减少0.43万元,主要原因是部退休

(3)医疗卫生与计划生育支出5.48万元,占3.77%,较年初预算数增加5.48万元,主要原因是预算时将该项支出划归文化体育与传媒支出中。

四、“三公”经费支出总额情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度“三公”经费支出总计0万元,较年初预算数减少1.00万元,主要原因是:无接待费用。较上年支出数无变化,主要原因是:2016年度及2017年度没有公车维护费用及接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度因公出国(境)费用0元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费用0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少1.00万元,主要原因是无接待费用;较上年支出数无变化,主要原因是:2016年度及2017年度没有公车维护费用及接待费。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

2017年度机关运行经费支出20.27万元,机关运行费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较2016年增加0.11万元,主要原因是:是文联市属各协会换届选举。

(二)国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额6.75元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出6.75万元。主要用于采购:采购甘泉杂志印刷,会计代理服务,车辆租赁

(四)预算绩效管理情况说明

2017年度本单位无预算绩效管理制度。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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