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闲和庄娱乐:民政局2019年部门预算说明

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索引号
620700063/2019-00004
文号
关键词
发布机构
市民政局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-03-15 10:30:00
是否有效

一、部门职责

1、负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策;拟订bbin真人视讯:民政工作的有关规章和民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。

2、依法对bbin真人视讯:社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察。

3、牵头拟订社会救助规划、配套政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作;负责bbin真人视讯:城市低收入家庭收入核定的管理工作。

4、指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

5、拟订社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

6、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。

7、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8、负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。

9、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

10、承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

闲和庄娱乐:民政局部门预算包括局机关和4家科级单位预算。具体如下:

1.市民政局局机关

2.市救助管理站

3.市社会福利院

4. 市儿童福利院

5. 市福利彩票发行管理中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算1244.83万元,比2018年减少71.65万元,下降6 %,主要原因是机构改革后,市双拥办、救灾科、优抚安置科等科室人员划入其他单位,故一般公共预算财政拨款收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1244.83万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2019支出预算1244.83万元,比2018年减少71.65万元,下降6 %,主要原因是机构改革后,市双拥办、救灾科、优抚安置科等科室人员划入其他单位,故支出预算减少。其中:财政拨款安排的支出1244.83万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)1118.47万元;

2、医疗卫生与计划生育支出56.46万元;

3、住房保障支出(住房公积金)69.9万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1244.83万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1244.83万元,比2018年预算减少71.65万元, 下降6 %,下降的主要原因是:机构改革后,市双拥办、救灾科、优抚安置科等科室人员划入其他单位,故支出预算减少。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元, 增长(下降)0%。

五、部门部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费5.9万元 。较2018年减少3.1万元,下降34%。预计接待20批次,100人次。减少的主要原因机构改革后,市双拥办、救灾科、优抚安置科等科室人员划入其他单位,故公务接待费预算和支出减少。

3.公务用车运行维护费1.5万元,与2018年一致。公务用车辆保有量1辆。

4.培训费 0万元,与2018年一致。

5.会议费0.4万元,与2018年一致。

6.机关运行费30.93万元,较2018年增加2万元,增长7 %。增加的主要原因是因物价上涨,相应的费用支出增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2019年本部门共有2个单位涉及非税收入,2019年计划征收24万元。

3政府采购情况

2019年政府采购预算总额570.17万元,其中:政府采购货物预算433.87万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算136.3万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5182.6万元,其中:办公用房4299.03平方米;部门及所属预算单位共有车辆2辆,价值  24.31万元;单价20万元以上通用设备1台(套)。

2019年拟采购固定资产约397.25万元,主要包括:(台式电脑1.8万元,复印机0.45万元,数码音响设备3 万元,视频监控设备34万元,办公设备LED电子屏26万元,医疗康复设备332万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及 0万元,占部门预算安排总额的0 %。

七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

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