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闲和庄娱乐:公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

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索引号
620700088/2018-00006
文号
关键词
发布机构
市公共资源交易中心
公开形式
责任部门
生成日期
2018-08-16 08:40:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实国家和省市有关公共资源交易的法规政策;

2.组织实施各类公共资源交易活动;

3.负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;

4.负责公共资源交易平台的建设和管理,维护公共资源交易秩序;

5.负责收集存储和整理发布公共资源交易信息。

(二)机构设置

闲和庄娱乐:公共资源交易中心部门预算属市级单位预算。中心内设综合服务科、工程交易科、产权和药品交易科、政府采购科、信息技术科、监督检查科、交易指导科、财务科八个科室。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计345.03万元,支出总计333.81万元。与2016年决算数相比,收入减少20.37万元,下降5.57%,支出减少31.59万元,下降8.64%。主要原因是平台交易费纳入非税收入上缴国库后,财政拨款收入增加,事业收入减少。

本部门2017年度收入合计345.03万元,其中:财政拨款收入307.99万元,占89.26%;事业收入36.88万元,占10.69%;其他收入0.16万元,占0.05%。

本部门2017年度支出合计333.81万元,其中:基本支出333.81万元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余11.22万元,较上年增加11.22万元,主要原因是部分自收自支人员个人缴纳部分的养老保险金在单位代扣。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入307.99万元,较上年决算数增加105.72万元,增长52.27%。主要原因是平台交易费纳入非税收入上缴国库后,财政拨款收入增加,事业收入减少。

本部门2017年度财政拨款支出307.99万元,较上年决算数增加105.72万元,增长52.27%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出301.27万元,占97.82%;医疗卫生与计划生育支出6.72万元,占2.18%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出307.99万元。其中:人员经费216.76万元, 较上年增加62.13万元,主要原因人员工资的正常涨幅、发放交通补贴和科学发展绩效奖。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员工资福利支出182.75万元,对个人和家庭 的补助34.02万元。公用经费91.23万元,较上年增加43.59万元,主要原因是办公费、印刷费、维(修)护费、物业费、会议费、培训费等费用的增加,公用经费用途主要包括商品和服务支出88.43万元,其他资本性支出2.79万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.387万元,较年初预算数减少1.113万元,主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定,严格执行市财政局的部门预算批复。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0元,公务车购置费0元,公务车运行维护费0元。

公务接待费0.387万元,主要用于接待接待省公共资源交易局检查工作和各市州公共资源交易中心考察学习,费用支出较年初预算数减少1.113万元,主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定,严格执行市财政局的部门预算批复。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度中心无因公出国(境)人员;无公务用车购置;国内公务接待10批次,70人。2017年度本部门人均接待费55元,车辆购置费0万元,车辆维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出117.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费,采购办公用品和耗材,支付开评标区设施运行维护费、信息网络购置更新费,办公楼水电暖、物业管理和档案室租赁费用等。机关运行经费较2016年减少19.98万元,下降14.58%,主要原因是主要原因是单位减少了不必要的接待、会议费和培训费用支出,实际支出较少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,中心无公务用车;无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额76.23万元,其中:政府采购货物支出9.46万元、政府采购工程支出1.57万元、政府采购服务支出65.19万元。主要用于采购甘肃成兴信息科技有限公司电子招投标软件系统升级及维护项目主要用于采购办公用品、印刷服务和电脑耗材的支出,开评标区设备运行维护费。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年无实行绩效目标管理的项目。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


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